ГМК «Норильский никель» сообщила о предварительных итогах вчерашнего заседания совета директоров, на котором были утверждены основные параметры бюджета компании на 2011 г. Параметры бюджета охватывают российские предприятия компании, не включая зарубежные активы.

Основные цели и задачи, реализуемые в рамках бюджета на 2011 г.:

- реализация масштабной инвестиционной программы по основному производству и инфраструктуре - компания планирует инвестировать в 2011 г. до $2,8 млрд;

- производство: увеличение добычи руды и сохранение уровня производства большинства металлов на уровне 2010 г. при изменении структуры руды; объем производства по российским предприятиям компании ожидается на уровне: никель до 235 тыс. т, медь до 358 тыс. т, платина до 21 т, палладий до 84 т.;

- сохранение прибыли в 2011 г. ожидается на уровне показателей 2010 г.;

- реализация программы восстановления, ремонта и модернизации фондов основного производства и инфраструктуры (энергетика, добыча и транспортировка газа, транспорт) с целью снижения производственных рисков, обеспечения стабильности работы оборудования и оптимизации затрат;

- повышение заработной платы работникам производственных подразделений;

- совершенствование социальных программ;

- продолжение работы по реализации экологической программы утилизации серы;

- реализация проектов геологоразведки, которые восполняют минерально-сырьевую базу: компания планирует инвестировать в геологоразведку более $45 млн. долларов и обеспечить прирост запасов;

- оптимизация существующих бизнес – процессов и начало внедрения корпоративной информационной системы, которая создаст единое информационное пространство ГМК «Норильский никель»; компания профинансирует в 2011 г. более $30 млн по данному направлению;

- наряду с решением производственных задач, компания совместно с федеральными и краевыми органами власти реализует пакет социальных программ по переселению пенсионеров и развитию городской инфраструктуры г. Норильска;

- выполнение мероприятий по повышению покупательной способности жителей НПР и сдерживание инфляционного роста продукции и услуг за счет реализации проекта регионального авиаперевозчика, создания предприятия по эксплуатации объектов жилищного хозяйства.

Объемы производства и уровни прибыльности зависят от рыночных условий и других факторов, которые не могут контролироваться компанией.

Основные макроэкономические предпосылки, внутренние и внешние факторы формирования бюджета:

- цены основных металлов на уровне консенсус-прогнозов основных банков;

- производственная программа: изменение структуры добываемой руды и восполнение металлов за счет вовлечения в переработку лежалого сырья;

- увеличение налоговой нагрузки: увеличение ставок по ЕСН до 34% и таможенных пошлин на никель и медь до 10%;

- реализация социальных обязательств компании на территории: финансирование социальных программ более чем на 13,4 млрд. руб.

 Промышленный портал Metaprom.ru по материалам ИИС "Металлоснабжение и сбыт"   

По материалам metaprom.ru

29 декабря 2010 г.